問題已解決
請問老師,這幾條分錄有沒有不對的地方?



同學你好
進項不能抵扣嗎
最后一個分錄不對
進項銷項結轉(zhuǎn)的
2024 03/22 10:45

84784971 

2024 03/22 10:51
正確的應該怎么做呢?

樸老師 

2024 03/22 10:58
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784971 

2024 03/22 11:04
那進項稅額轉(zhuǎn)出不做處理平賬嗎?

樸老師 

2024 03/22 11:06
這個不用單獨做的哦

84784971 

2024 03/22 11:09
不做的話,就一直有余額呢,我發(fā)的年度結轉(zhuǎn)稅金那筆分錄,就是把所有增值稅都做平了,沒有余額

84784971 

2024 03/22 11:11
之前的會計每年都把增值稅做平

樸老師 

2024 03/22 11:20
這個沒事的
正常做就可以

84784971 

2024 03/22 11:39
現(xiàn)在的情況是我沒法做平,所以才問的老師呢

樸老師 

2024 03/22 11:42
進項轉(zhuǎn)出這個不用結轉(zhuǎn)

84784971 

2024 03/22 12:05
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 03/22 12:14
滿意請給五星好評,謝謝
