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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,問下我上個月未認(rèn)證抵扣了已經(jīng)入賬了,那裝訂憑證要怎么裝訂 老師。



你好,可以把發(fā)票做到認(rèn)證的當(dāng)月裝訂
2024 03/22 13:43

高輝老師 

2024 03/22 13:43
未認(rèn)證的月份只是暫估入庫

84784956 

2024 03/22 13:47
我沒有賬估入庫,正常入庫,有付清單 發(fā)票在單月認(rèn)證裝訂 附認(rèn)證明細(xì)可以嗎

高輝老師 

2024 03/22 13:49
你好,可以的,在認(rèn)證的月份裝訂,附明細(xì)

84784956 

2024 03/22 13:50
進(jìn)待認(rèn)證科目

高輝老師 

2024 03/22 13:51
一般不用這個科目的,在年底有余額,且金額大一般審計(jì)會說賬務(wù)處理不規(guī)范的

84784956 

2024 03/22 13:59
如認(rèn)證了就沒有余額了對嗎

高輝老師 

2024 03/22 14:01
認(rèn)證了,就不會有余額了,年底的時候盡量不要有余額吧
