當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上月計(jì)提管理費(fèi)用進(jìn)的科目錯了,進(jìn)了管理費(fèi)用下的設(shè)備保養(yǎng)費(fèi),實(shí)際要進(jìn)的科目是管理費(fèi)用下的設(shè)備維修費(fèi),本月發(fā)現(xiàn)錯了,當(dāng)費(fèi)用需要用借方表示時要怎么調(diào)整,需要把原來做的沖銷嗎,



借管理費(fèi)用正確的
借管理費(fèi)用錯誤的負(fù)數(shù)
2024 03/23 16:27

84784948 

2024 03/23 16:34
原來的憑證要原筆沖銷掉嗎

郭老師 

2024 03/23 16:38
不需要做上面的就不需要了。

84784948 

2024 03/23 16:42
老師可以寫一下完整的會計(jì)分錄嗎,從錯誤的到修改正確

郭老師 

2024 03/23 16:55
專門給你寫的那個就是改正過來的紅沖了之前錯誤的
只不過不是原路紅沖的
