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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開(kāi)票,未付款的應(yīng)付賬款如何賬務(wù)處理



你好!你現(xiàn)在發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2024 03/25 08:55

84784948 

2024 03/25 08:57
應(yīng)付款未付,對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票,這是我們9個(gè)點(diǎn)的建筑成本

84784948 

2024 03/25 08:59
我想換整體先入成本,現(xiàn)在這筆應(yīng)付款在2023年只付了一半,也開(kāi)了一半的款,這樣要如何入賬,如何匯算清繳

宋生老師 

2024 03/25 09:18
你好!你這個(gè)可以先暫估成本,但是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除

84784948 

2024 03/25 09:26
借:暫估成本,貸:暫估應(yīng)付賬款

宋生老師 

2024 03/25 09:28
你好,是的,憑證就這樣做。

84784948 

2024 03/25 09:34
暫估成本在損益類(lèi)科目下?

宋生老師 

2024 03/25 09:36
你好是的其實(shí)他就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84784948 

2024 03/25 09:38
但實(shí)際上未收到票,匯算不能確認(rèn)為成本吧

宋生老師 

2024 03/25 09:40
你好,是的,匯算清繳如果還沒(méi)有收到發(fā)票,就不能稅前扣除。

84784948 

2024 03/25 09:41
所以我這個(gè)暫估是含稅嗎

宋生老師 

2024 03/25 09:44
你好,是的,你按含稅的就可以了。
