問題已解決
公司在23年1月了做了銷售不開票收入,并按不開票收入申報了增值稅,現(xiàn)在客戶又說需要開出發(fā)票,怎么處理?



借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2024 03/25 12:24

84785022 

2024 03/25 12:26
增值稅申報時不開票收入填負數(shù)?

郭老師 

2024 03/25 12:29
是的,對的,是這么做的。
