問題已解決
期初數(shù)據(jù)錄入之前采購的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),現(xiàn)在試算不平衡,怎樣處理?



你好
其他的余額都對嗎
差額做利潤分配未分配利潤
2024 03/25 12:33

84785038 

2024 03/25 12:36
其他的余額都對了,之前沒有做固定資產(chǎn)這個不分,現(xiàn)在加入這部分,但是差額很大

郭老師 

2024 03/25 12:38
借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤

84785038 

2024 03/25 12:40
那這個未分配利潤什么時候可以調(diào)整出來呢?

郭老師 

2024 03/25 12:41
什么時間都調(diào)整不出來,你調(diào)整了他就不平了
