問題已解決
去年做了即征即退,今年因為設(shè)備問題,整套取消了嗎,要做發(fā)票紅沖,請問即征即退稅部分怎么處理



同學,你好
也紅沖掉
2024 03/26 13:40

84785015 

2024 03/26 13:45
整張票都是要紅沖的,紅沖是選擇發(fā)票,數(shù)據(jù)是不能更改的(數(shù)電票),我的問題是,之前開的票,稅額是50000,然后做了即征即退,退了20000,實際繳納的稅款是30000,現(xiàn)在紅沖了,那么稅額部分就是-50000,然后跟當月開票的正數(shù)銷項抵減50000,問題是實際才繳納30000,差的20000怎么處理

小菲老師 

2024 03/26 13:46
同學,你好
即征即退,退了20000,就是這里的問題,你這個做分錄了嘛?就是沖這個

84785015 

2024 03/26 13:48
當時退稅的時候,做了營業(yè)外收入-即征即退

小菲老師 

2024 03/26 13:49
同學,你好
這個也要紅沖

84785015 

2024 03/26 13:53
那稅局那邊需要做什么操作嗎,比如說按當初整數(shù)做即征即退那樣,負數(shù)的也要做個資料到稅局

小菲老師 

2024 03/26 13:54
同學,你好
那稅局那邊需要做什么操作嗎?
這個不需要的

84785015 

2024 03/26 14:03
還有個問題就是下個月申報稅,發(fā)票信息是自動導(dǎo)入的,這個要手動調(diào)整稅額嗎。就是-50000調(diào)整成-30000,然后差額-20000,在賬上做紅沖

小菲老師 

2024 03/26 14:07
同學,你好
嗯嗯,是的
