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進項稅額轉(zhuǎn)出做,借進項稅額,貸未交增值稅,這樣對嗎

84785037| 提問時間:2024 03/26 14:35
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,進項稅轉(zhuǎn)出是借:成本費用類 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024 03/26 14:36
84785037
2024 03/26 14:39
我做的這個分錄什么情況下會做
84785037
2024 03/26 14:41
當時是銷貨退回,這邊做的是借進項稅額(負數(shù))貸待認證進項稅額(負數(shù)),后面又一筆借進項稅額貸未交稅金
聶小芹老師
2024 03/26 14:59
進項稅額轉(zhuǎn)出補繳增值稅是 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
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