問題已解決
老師我想問下12月的專票12月抵扣咯,1月再入成本嗎



你好,可以的,可以這樣。
2024 03/27 10:34

84784953 

2024 03/27 10:42
那12月分錄怎么做啊
1月的又怎么做

宋生老師 

2024 03/27 10:43
你好,比如借,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。
然后1月份的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

84784953 

2024 03/27 10:46
是服務(wù)發(fā)票專票

宋生老師 

2024 03/27 10:55
你好,你如果是費(fèi)用的話就不能入成本了。

84784953 

2024 03/27 10:59
那怎么做分錄

宋生老師 

2024 03/27 11:00
你好,借預(yù)付賬款等。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款。
然后1月份的時(shí)候借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。

84784953 

2024 03/27 11:11
好的,感謝老師

宋生老師 

2024 03/27 11:11
你好,不用客氣的了。

84784953 

2024 03/27 11:16
錢還沒付老師

宋生老師 

2024 03/27 11:19
你好!那你貸方計(jì)入應(yīng)付

84784953 

2024 03/27 11:20
借方借預(yù)付是對(duì)的嗎,只記金額不記稅是吧

宋生老師 

2024 03/27 11:25
你好是的。就是這樣。借方預(yù)付賬款。

84784953 

2024 03/27 11:27
好的謝謝老師

宋生老師 

2024 03/27 11:28
你好,不用客氣的了。
