當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)借差旅費(fèi)2000以現(xiàn)金支付怎么編會(huì)計(jì)分錄



借其他應(yīng)收款2000 貸庫(kù)存現(xiàn)金2000
2024 03/27 10:56

84785005 

2024 03/27 10:56
為什么是借其他應(yīng)收款阿

東老師 

2024 03/27 10:57
預(yù)借等于是還沒有實(shí)際發(fā)生,先借給這個(gè)個(gè)人,所以只是其他應(yīng)收款

84785005 

2024 03/27 10:58
那后面那個(gè)實(shí)際報(bào)銷1500余款退回怎么編阿

東老師 

2024 03/27 10:58
借庫(kù)存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用1500 貸其他應(yīng)收款2000

84785005 

2024 03/27 11:17
沒有管理費(fèi)用這個(gè)賬戶該放哪阿

84785005 

2024 03/27 11:17
有的賬戶只有第一張圖片上的那些

東老師 

2024 03/27 11:17
就是你們發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目就放到什么科目就可以
