問題已解決
老師,餐飲費入到了招待費里,匯算清繳的時候必須調整嗎?



對進入的招待費肯定是需要調整的
2024 03/27 12:00

84785006 

2024 03/27 12:14
必須調增是吧

東老師 

2024 03/27 12:15
對肯定是涉及到納稅調整

84785006 

2024 03/27 13:43
老師,在財務報表年度報表上,這個表是直接填調增后的數(shù)嗎?還是說還是按第四季度的報表那樣填寫?

東老師 

2024 03/27 13:43
按照四季度的申報就成,納稅調整賬上不用動

84785006 

2024 03/27 15:32
老師,這個財務年報的現(xiàn)金流量數(shù)沒有了,可以別填現(xiàn)金流量表的年度表嗎?

東老師 

2024 03/27 15:32
可以,這幾個不是必須填寫的

84785006 

2024 03/27 15:34
填資產(chǎn)負債和利潤表就可以是吧

東老師 

2024 03/27 15:35
對,你這兩個財務報表就可以了

84785006 

2024 03/27 15:47
老師,設計到退稅要填企業(yè)所得稅年度申報中的哪個表?

東老師 

2024 03/27 15:48
您指的是退什么稅,企業(yè)所得稅嗎?怎么退回來是嗎

84785006 

2024 03/27 15:52
老師。您看看,是不是要涉及到退稅了?

東老師 

2024 03/27 15:53
對,這個看報表是涉及到退稅的

84785006 

2024 03/27 15:53
第四個季度虧太多了

東老師 

2024 03/27 15:54
如果虧損多的話就是去稅務局申請退稅

84785006 

2024 03/27 15:56
不是在企業(yè)所得稅年度申報上申請是嗎?

東老師 

2024 03/27 15:57
不是,這個是在稅務局里面單獨申請的

84785006 

2024 03/27 15:59
謝謝老師

東老師 

2024 03/27 16:00
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝
