問題已解決
老師,我們這個(gè)月有進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額為負(fù)數(shù),那這個(gè)如何處理呢?正常情況下是平的。



你好,同學(xué),
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)交稅費(fèi)是貸方
2024 03/27 17:00

84785019 

2024 03/27 17:04
好的,就是說另做一張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證,是嗎?摘要就寫某某費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是嗎?

冉老師 

2024 03/27 17:06
是的,同學(xué),是這樣的

84785019 

2024 03/27 17:14
好的,可以不需要附件,對吧?

冉老師 

2024 03/27 17:19
摘要寫清楚的話,可以的

84785019 

2024 03/27 17:25
好的,本來是2月做的,忘寫了,那就寫2月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不?

冉老師 

2024 03/27 17:26
可以的,同學(xué),沒問題的

84785019 

2024 03/27 17:26
好的,謝謝老師哈!

冉老師 

2024 03/27 17:27
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
