問題已解決
銀行貸款為合作科室購買設(shè)備,后期這個銀行存款由合作科室那邊付款給我單位,我單位再還銀行。結(jié)算款項的時候單位給他款,這個分錄要怎么做



您好,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
支付利息也不入財務(wù)費用
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
合作科室給這個利息 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款
我們?nèi)坑浲鶃?/div>
2024 03/28 09:10

84784973 

2024 03/28 09:27
那購進這個設(shè)備的時候,是銀行那邊付款的,借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款,對嗎?

廖君老師 

2024 03/28 09:29
您好,這個錢是人家付的,資產(chǎn)也不是我們的了,

84784973 

2024 03/28 09:32
從銀行借款的時候,借:銀行貸:其他應(yīng)付款,收到對方打來的款,借:其他應(yīng)付款貸:銀行,收到對方利息,借:銀行貸:其他應(yīng)付款

84784973 

2024 03/28 09:33
那購買設(shè)備收到發(fā)票分錄怎么做?

廖君老師 

2024 03/28 09:37
您好,我們不要入賬,這個資產(chǎn)不是我們的,發(fā)票讓供應(yīng)商重開,開給合作科室

84784973 

2024 03/28 09:40
那銀行貸款是我們單位去貸的,這個發(fā)票的話要抵合作款的,那這個賬務(wù)處理怎么做

廖君老師 

2024 03/28 09:51
您好,就是上面那些分錄,我們賬上就是往來科目記賬,
合作方出的錢,是他們的資產(chǎn),您說這個合作款是表示他們投資我們么,是股東嗎


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