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問題已解決

個(gè)稅更正申報(bào)后會(huì)不會(huì)退稅

84785035| 提問時(shí)間:2024 03/28 09:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果說是多交的,你更正的話是會(huì)退稅的
2024 03/28 09:33
84785035
2024 03/28 09:35
自動(dòng)退還是自己申請退的
東老師
2024 03/28 09:36
更正以后要去申請退稅的
84785035
2024 03/28 09:38
在哪申請
東老師
2024 03/28 09:38
這種情況得去稅務(wù)局申請退稅
84785035
2024 03/28 10:19
如果計(jì)提的全年一次性獎(jiǎng)金和實(shí)際發(fā)放全年一次性獎(jiǎng)金的差額怎么做會(huì)計(jì)分錄
東老師
2024 03/28 10:19
比如說你計(jì)提了,少計(jì)提了那就不提就可以
84785035
2024 03/28 10:24
是多計(jì)提了
東老師
2024 03/28 10:25
這個(gè)你的意思是已經(jīng)跨年了,對嗎?當(dāng)時(shí)多計(jì)提的是怎么做的?
84785035
2024 03/28 11:01
借,管理費(fèi)用,應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)付職工薪酬
東老師
2024 03/28 11:02
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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