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老師,運(yùn)輸公司出售車輛:2023年做賬:借:其他業(yè)務(wù)成本,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在如何調(diào)賬

84784947| 提問時(shí)間:2024 03/28 21:23
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借 固定資產(chǎn)清理 貸其他業(yè)務(wù)成本
2024 03/28 21:23
84784947
2024 03/28 21:24
可以不可把原先的憑證紅沖,做個(gè)正確的分錄
84784947
2024 03/28 21:26
銷售固定資產(chǎn):借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--增(銷),這個(gè)如何調(diào)整,也是跨年了
王璐璐老師
2024 03/28 21:27
銷售固定資產(chǎn):借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益? ?應(yīng)交稅費(fèi)--增(銷)? 這個(gè)做跨年的賬? 但是如果沒有這個(gè)科目的話 也可以做到今年的收入的 也是可以的? 看企業(yè)自己的哈
84784947
2024 03/28 21:29
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不是通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整損益類科目嗎
王璐璐老師
2024 03/28 21:35
你好? 如果你們沒有這個(gè)科目的話? 屬于小企業(yè)準(zhǔn)則的話? ?可以直接用未分配利潤(rùn)代替也是可以的
84784947
2024 03/28 21:45
2023出售固定資產(chǎn):當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理:借:其他業(yè)務(wù)成本,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在調(diào)賬分錄:借:固定資產(chǎn)清理,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);出售時(shí),實(shí)際賬務(wù)處理應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi),借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在這個(gè)調(diào)賬不會(huì),如何處理?
王璐璐老師
2024 03/28 21:52
2023年做賬:借:其他業(yè)務(wù)成本,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)? ?實(shí)際應(yīng)該是寫成借? 固定資產(chǎn)清理 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?銷售是寫成借?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸 固定資產(chǎn)清理? ??借:利潤(rùn)分配,貸:固定資產(chǎn)清理
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