問題已解決
老師,我們這個月客戶要的量我們做不出來,然后在別的廠借了成品送過去,后面是要還的,現在還沒有還,成本我怎么做呀,是開了票給客戶的



借庫存商品貸應付帳款
確認收入之后結轉成本
2024 03/29 08:27

84784977 

2024 03/29 08:43
這個是借的,要還回去,這個月的賬做的時候要進行暫估嗎?借:庫存商品,貸:應付賬款--暫估,然后按這個暫估的價結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,生產了成品后還回去,借:應付賬款--暫估金額,貸:庫存商品,如果我們實際生的產品與暫估的金額有出入,就要再借:主營業(yè)務成本(正數或負數)貸:庫存商品(正數呀負數)嗎?

郭老師 

2024 03/29 08:46
你還回去之后,借應付賬款,貸庫存商品,然后重新購買,借庫存商品,貸銀行還款。

84784977 

2024 03/29 08:51
老師,這個東西是我們自己生產的

郭老師 

2024 03/29 08:54
你好,借原材料,貸銀行存款,借生產成本,貸原材料,應付職工薪酬、制造費用,借庫存商品,貸生產成本,借應付賬款,貸庫存商品。

84784977 

2024 03/29 13:41
老師,是這樣的,我們跟客戶簽字訂單,但是我沒有做出來,所以找其他廠借了同樣的產品,送給客戶,借的這個產品,我們要還的,只是目前還沒有做出來還,但是這個月完了,我要確認成本 ,這個成本怎么辦,因為我們沒有生產出這個東西來,是借的外面廠的

郭老師 

2024 03/29 13:43
估算一個借庫存商品貸應付賬款
以后還回去的時候做相反的分錄。
