問題已解決
我是購買方,對方跨月沖紅發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出大概萬12萬,這十二萬我要補給稅務局嗎?



你申報轉(zhuǎn)出的這個月的時候,正常申報就可以了,比如你這個月銷項10萬,進項2萬,到時做個轉(zhuǎn)出10,萬,需要交10-2+12=20就可以了。不需要更正之前的申報表
2024 03/29 12:06

84785025 

2024 03/29 12:10
那我這個月如果有20萬的進項,3萬的銷項,那就是3-20+12=-5這個月其實就不用補交了是嗎?

84785025 

2024 03/29 12:21
老師是這樣嗎?

王曉曉老師 

2024 03/29 12:27
是的,就是這樣的了
