問題已解決
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 涉及到預(yù)交稅款和進(jìn)項(xiàng)稅額 可以這樣記分錄嗎



你好,學(xué)員,可以這樣子寫分錄哈
2024 03/29 13:57

84785042 

2024 03/29 13:59
預(yù)繳的稅款比實(shí)際抵扣的要多 ? 分錄上會(huì)有余額嗎

中級(jí)-小英老師 

2024 03/29 14:02
你好,學(xué)員,你之前預(yù)繳的分錄怎么寫的呢,預(yù)繳的科目是沒有余額的

84785042 

2024 03/29 14:04
老師您看下 ?順序有點(diǎn)倒了 ?

中級(jí)-小英老師 

2024 03/29 14:06
你好,學(xué)員,你看下科目余額表,分錄不太好看,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有金額,次月繳納沖平這個(gè)科目就好了,你之前掛的預(yù)繳稅金是借方對(duì)吧,那你這次分錄不就沖平了

84785042 

2024 03/29 14:07
好的 ? 謝謝老師

中級(jí)-小英老師 

2024 03/29 14:08
你好,學(xué)員,不用客氣哈

84785042 

2024 03/29 14:16
老師再問一下 ?建筑行業(yè)投標(biāo)保函 應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目

84785042 

2024 03/29 14:17
不退回的 ?花錢開的保函

中級(jí)-小英老師 

2024 03/29 14:18
你好,學(xué)員,掛管理費(fèi)用科目核算哈

84785042 

2024 03/29 14:21
借 其他應(yīng)付款 ? 貸 銀行存款 ?可以嗎

中級(jí)-小英老師 

2024 03/29 14:23
你好,學(xué)員,你不是說不退回嗎?那你掛其他應(yīng)付款,那后期其他應(yīng)付款科目怎么平呢
