問題已解決
老師您好,補繳了一筆以前年度已經(jīng)抵扣的進項增值稅,怎么做分錄



借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
2024 03/29 15:26

84784957 

2024 03/29 15:28
這筆錢補繳了,但是稅務(wù)局說現(xiàn)在又讓申請退回來,之后錢退回來再把分錄沖銷了是嗎?

劉艷紅老師 

2024 03/29 15:29
如果是一進一退可以不用做

84784957 

2024 03/29 15:31
但是錢現(xiàn)在還沒退回來

84784957 

2024 03/29 15:31
上個月已經(jīng)把稅給補了

84784957 

2024 03/29 15:31
那補的增值稅里包含的滯納金怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 03/29 15:35
計入營業(yè)外支出就可以了
