問題已解決
老師當月全額預繳的增值稅和附加稅用計提嗎然后當月往出開的發(fā)票



你好,從預繳的角度,只需要做預繳的分錄,是暫時不用計提的
2024 03/29 18:16

84785028 

2024 03/29 18:17
預繳分錄怎么做

鄒老師 

2024 03/29 18:19
你好,預交的分錄是
?借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)?,應交稅費—附加稅,?貸:銀行存款

84785028 

2024 03/29 18:23
那我發(fā)票已開,錢還沒給,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入。應交稅費簡易計稅,等到給錢的時候再沖應收賬款,

84785028 

2024 03/29 18:23
老師預繳增值稅分錄就這樣寫,以后也不要用處理對吧

鄒老師 

2024 03/29 18:24
你好,產(chǎn)生了增值稅的應納稅額,就需要做相應的結轉處理?

84785028 

2024 03/29 18:33
還是到3月末先計提,到4月15日結轉嗎還是

鄒老師 

2024 03/29 18:34
你好,這個月開具發(fā)票,就是這個月做結轉增值稅分錄的?

84785028 

2024 03/29 18:35
老師我頭一回弄結轉分錄能給??一下嗎

鄒老師 

2024 03/29 18:37
你好
借:應交稅費—應交增值稅(簡易計稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)?

84785028 

2024 03/29 18:38
那附加稅也的結轉吧

鄒老師 

2024 03/29 18:38
你好,附加稅是做相應的計提分錄就好了?

84785028 

2024 03/29 18:41
老師您看預繳和開票分錄對嗎

鄒老師 

2024 03/29 18:42
你好,是的,是這樣的

84785028 

2024 03/29 18:47
附加稅也是月末計提嗎
計提分分錄借稅金及附加,貸應交稅費附加稅三項附加稅,然后就可以了,計提以后以后就沒有了,計提了,下個月還用在交嗎

鄒老師 

2024 03/29 18:48
你好,附加稅是月末計提。
這個月計提,次月繳納就好了?

84785028 

2024 03/29 18:49
老師這么復雜呢

84785028 

2024 03/29 18:50
因為是當月預繳而不是實際繳納的所以才有這些分錄

鄒老師 

2024 03/29 18:51
你好,這個就是賬務處理的特點,也沒有什么復雜的啊?

84785028 

2024 03/29 18:53
老師月末結轉增值稅和計提附加稅,有先后順序嗎

鄒老師 

2024 03/29 18:54
你好,沒有必然的先后順序
