問題已解決
老師,3月開出的發(fā)票確認收入,4月1號才收到成本票怎么做賬



你好,3月份的時候,有針對這個收入對應的成本做暫估入賬處理嗎??
2024 03/31 09:53

84784984 

2024 03/31 09:55
3月賬還沒做

鄒老師 

2024 03/31 09:56
你好
3月份需要先做暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估。取得收入做收入分錄,同時結轉對應的成本
4月1號才收到成本票,先沖銷暫估,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品
然后根據(jù)發(fā)票做購進的分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款等科目?
