問題已解決
老師好,請教一下,已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額,銷售方把發(fā)票沖紅了,采購方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么記分錄?



你好,已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額,銷售方把發(fā)票沖紅了,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)分錄,而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請不要搞混了
是做之前購進(jìn)的相同分錄(金額負(fù)數(shù)就是了)
2024 03/31 10:20

84784997 

2024 03/31 10:22
增值稅申報時怎么填呢?

鄒老師 

2024 03/31 10:23
你好,銷售方把發(fā)票沖紅了,你們申報的時候就按進(jìn)項負(fù)數(shù)填寫
比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,紅沖的進(jìn)項稅額1萬,增值稅申報表的進(jìn)項稅額就是按9萬填寫?

84784997 

2024 03/31 10:25
增值稅表里面不要體現(xiàn)沖紅的進(jìn)項稅額嗎?

鄒老師 

2024 03/31 10:26
比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,紅沖的進(jìn)項稅額1萬,增值稅申報表的進(jìn)項稅額就是按9萬填寫?
這樣9萬已經(jīng)體現(xiàn)了紅沖的進(jìn)項稅額(9萬=10萬—1萬)
