問題已解決
老師,比如3月,總共貨運(yùn)收入是3萬元。但我是在15號(hào)才注冊(cè)個(gè)體戶。16號(hào)給別個(gè)開票3萬。有開票收入,沒有成本票。4月申報(bào)個(gè)稅,是要交多少稅款?



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,成本票以后能取到話暫估呀,光收入的稅(30000-5000)*5%
個(gè)人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用)
級(jí)數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù)
1不超過30000元的部分 5 0
2超過30000元至90000元的部分10 1500
3超過90000元至300000元的部分20 10500
4超過300000元至500000元的部分30 40500
5超過500000元的部分35 65500
2024 03/31 23:13

84785023 

2024 03/31 23:18
就是自己可以把成本做進(jìn)去,后面開的有發(fā)票就填進(jìn)來?比如4月取得的有加油的成本票,沒有開銷售發(fā)票,那么這些成本票就可以補(bǔ)3月份缺的票是不?這樣做可以嗎

廖君老師 

2024 03/31 23:21
您好,不是的,這個(gè)銷售出去的商品只是暫時(shí)沒有發(fā)票,我們先暫估,明年匯繳前來發(fā)票就可以了
當(dāng)然4月取得的有加油的成本票,沒有開銷售發(fā)票,那么這些成本票就是累計(jì)成本,在年度也能扣利潤,

84785023 

2024 03/31 23:26
額,因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)收入實(shí)際是在注冊(cè)前發(fā)生的,注冊(cè)后給客戶開了銷售發(fā)票,所有沒有成本票。我按實(shí)際的成本先做進(jìn)去,然后年底匯算,成本票多的話也是可以抵扣掉利潤的嘛。

廖君老師 

2024 03/31 23:27
您好,對(duì)對(duì),不要交稅哈,平時(shí)不交,匯繳補(bǔ)一點(diǎn),平時(shí)交了,如果以后虧了,退稅要查賬的,經(jīng)驗(yàn)之談

84785023 

2024 03/31 23:31
不交稅,那做賬的時(shí)候就要做成負(fù)數(shù)嗎?不然有利潤,就會(huì)讓繳稅?我對(duì)稅這塊沒經(jīng)驗(yàn),麻煩老師了。

廖君老師 

2024 03/31 23:34
您好,對(duì)的,暫估成本利潤為負(fù),年度匯繳納稅調(diào)增,補(bǔ)交點(diǎn)稅嘛

84785023 

2024 03/31 23:38
大概明白了最后個(gè)問題哈,個(gè)稅申報(bào)第7項(xiàng),那里有個(gè)可以扣除項(xiàng)60000,如果我想按月扣除,這樣每月利潤可以少5000。那里是填5000還是15000?

廖君老師 

2024 03/31 23:39
您好,填15000,咱目前 是3個(gè)月

84785023 

2024 03/31 23:40
謝謝。這么晚回答我問題,謝謝

廖君老師 

2024 03/31 23:43
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
