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問題已解決

你好老師,麻煩問一下我們公司之前有對方公司給頂?shù)囊惠v小車,當(dāng)時未入固定資產(chǎn),那車也馬上要報廢了,現(xiàn)在補(bǔ)入固定怎么做賬,怎么提折舊呢

84784988| 提問時間:2024 04/01 10:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款
2024 04/01 10:06
84784988
2024 04/01 10:07
附件放啥啊,怎么折舊呢
東老師
2024 04/01 10:07
這個你們頂賬啥也沒有嗎?沒有協(xié)議呢
84784988
2024 04/01 10:08
有分協(xié)議
東老師
2024 04/01 10:08
金額有復(fù)印一下作為附件的
84784988
2024 04/01 10:09
那折舊怎么弄
東老師
2024 04/01 10:10
可以按照頂賬金額按月確認(rèn)折舊
84784988
2024 04/01 10:11
就是頂賬金額除以12個月嗎
東老師
2024 04/01 10:12
是,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除的
84784988
2024 04/01 10:19
那就是馬上報廢也得照常分?jǐn)傉叟f
東老師
2024 04/01 10:19
對,得按照入賬價值折舊
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