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老師企業(yè)生產(chǎn)的月餅給員工發(fā)放怎么做賬務(wù)處理



你好,這個借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,非貨幣性福利。
然后再借應(yīng)付職工薪酬,非貨幣性福利貸,銀行存款。
2024 04/01 15:33

84785011 

2024 04/01 15:39
老師是自已企業(yè)生產(chǎn)的月餅

宋生老師 

2024 04/01 15:42
你好后面的這個憑證貸方記入庫存商品。

84785011 

2024 04/01 15:46
不用交增值稅是嗎

宋生老師 

2024 04/01 15:50
你好!我明白了,你的意思是自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利。
這個是要視同銷售
借:管理費用-福利費(或其他相關(guān)費用科目)
貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利(產(chǎn)品的公允價值)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84785011 

2024 04/01 16:02
視同銷售是所得稅視同銷售是嗎

宋生老師 

2024 04/01 16:03
你好增值稅視同銷售了

84785011 

2024 04/01 16:05
那就跟所得稅沒關(guān)系了是嗎

84785011 

2024 04/01 16:06
那是不是還要借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品

宋生老師 

2024 04/01 16:09
你好,是的,跟所得稅沒有關(guān)系。

84785011 

2024 04/01 16:11
那我結(jié)轉(zhuǎn)這步也對吧借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品

宋生老師 

2024 04/01 16:15
你好,可以的。你確認(rèn)銷項就行了
