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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們是制造企業(yè),銷售拖拉機(jī)的,我們賣出的每臺拖拉機(jī)要給經(jīng)銷商三包服務(wù)費(fèi),我想問一下三包服務(wù)費(fèi)我們每個月要計(jì)提的的話,怎么記賬?發(fā)生三包服務(wù)費(fèi)的話,怎么記賬?



你好,借銷售費(fèi)用貸預(yù)計(jì)負(fù)債。
這個是按照你實(shí)際估計(jì)能發(fā)生多少數(shù)據(jù)入賬?
2024 04/02 10:23

84784986 

2024 04/02 10:27
對,我們每個月都有人統(tǒng)計(jì)每個客戶發(fā)了多少臺車,三包服務(wù)費(fèi)是多少錢

玲老師 

2024 04/02 10:28
你好? 是的是這樣對的?

84784986 

2024 04/02 10:28
但是這個三包服務(wù)費(fèi)不是每個月都會記在客戶的應(yīng)收賬款上面的

84784986 

2024 04/02 10:29
可能到年底的時(shí)候統(tǒng)一結(jié)算,我想問一下結(jié)算的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄?

玲老師 

2024 04/02 10:29
你好。應(yīng)收賬款是按照你實(shí)際銷售的,沒有收到的金額確認(rèn)。他和售后服務(wù)是兩回事兒。

84784986 

2024 04/02 10:30
對,那給客戶結(jié)算三包服務(wù)費(fèi)的時(shí)候,怎么做會計(jì)分錄?

玲老師 

2024 04/02 10:31
結(jié)算是啥意思?是用三包費(fèi)用抵了應(yīng)收賬款嗎?

84784986 

2024 04/02 10:32
開始不是預(yù)提了三包服務(wù)費(fèi)了嗎?當(dāng)真發(fā)生的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄

玲老師 

2024 04/02 10:35
借預(yù)計(jì)負(fù)債。貸銀行存款或者是應(yīng)收賬款

84784986 

2024 04/02 10:36
好的,謝謝

玲老師 

2024 04/02 10:38
客氣問題解決,請好評。
