問題已解決
老師,我們公司補交2022年的印花稅和2023年的印花稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊



借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024 04/02 11:10

84784952 

2024 04/02 11:15
補提,借.以前年度損益 ? 貸,應(yīng)交稅費印花稅
補交,借,應(yīng)交稅費印花稅 ?,袋,銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn),借,利潤分配未分配利潤 ? 貸,以前年度損益
這樣可以嗎

84784952 

2024 04/02 11:16
滯納金呢
直接營業(yè)外支出可以嗎

東老師 

2024 04/02 11:16
對,沒錯的,就是這么做的,滯納金直接計入到營業(yè)外支出

84784952 

2024 04/02 11:16
好的謝謝

東老師 

2024 04/02 11:17
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
