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問題已解決

老師,我們公司補交2022年的印花稅和2023年的印花稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊

84784952| 提問時間:2024 04/02 11:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024 04/02 11:10
84784952
2024 04/02 11:15
補提,借.以前年度損益 ? 貸,應(yīng)交稅費印花稅 補交,借,應(yīng)交稅費印花稅 ?,袋,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn),借,利潤分配未分配利潤 ? 貸,以前年度損益 這樣可以嗎
84784952
2024 04/02 11:16
滯納金呢 直接營業(yè)外支出可以嗎
東老師
2024 04/02 11:16
對,沒錯的,就是這么做的,滯納金直接計入到營業(yè)外支出
84784952
2024 04/02 11:16
好的謝謝
東老師
2024 04/02 11:17
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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