問題已解決
制造費借方有余額和職工薪酬貸方有余額怎么調帳,麻煩給一下分錄,謝謝



你好,你提供的兩個圖片,都是制造費用的借方余額,沒有看到職工薪酬的啊
2024 04/02 13:48

84785038 

2024 04/02 13:49
這個職工薪酬

鄒老師 

2024 04/02 13:49
你好,制造費用和職工薪酬余額也不一致。
制造費用余額,需要結轉到生產成本
職工薪酬如果想做到?jīng)]有余額,就需要支付了才是

84785038 

2024 04/02 14:06
老師那能不能兩筆業(yè)務都用紅字沖銷

鄒老師 

2024 04/02 14:07
你好,如果是之前分錄錯誤,是可以的。
如果不是,就不應當沖銷了?

84785038 

2024 04/02 14:42
職工薪酬這筆業(yè)務是去年多計提的,可以紅字沖嗎

鄒老師 

2024 04/02 14:45
你好,多計提的,是可以紅字沖銷的?

84785038 

2024 04/02 14:59
老師,那我是否可以做這筆紅字分錄
借管理工資 ? ? ? ? ? ?- 161.72
? ? 制造費用-工資 ? ? -495
貸應付職工薪酬 ? ? ? 656.72

鄒老師 

2024 04/02 15:00
你好,跨年涉及損益的科目,需要通過? ?以前年度損益調整? 科目代替入賬?
