問(wèn)題已解決
老師,去年入帳的一比30萬(wàn)材料款現(xiàn)在向紅沖,但是成本已結(jié)轉(zhuǎn),增值稅已抵扣,現(xiàn)在賬該怎么調(diào)整,匯算清繳該怎么調(diào)整



做原來(lái)相反分錄就可以了,損益類科目用以前年度損益調(diào)整。
匯算清繳前調(diào)整的,那就按調(diào)整之后的填寫匯算清繳。
2024 04/02 14:29

84785022 

2024 04/02 14:56
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度調(diào)整吧,好有財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎

玲老師 

2024 04/02 14:57
你好,那就用未分配利潤(rùn)。匯算清繳前調(diào)整的匯算清繳,就按調(diào)整后的填寫。

84785022 

2024 04/02 16:27
財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎

玲老師 

2024 04/02 16:31
需要調(diào)整對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
