問題已解決
老師好!23年一月份結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本是金額填寫錯誤,多結(jié)轉(zhuǎn)成本金額3000元,我想在23年12月份反結(jié)賬調(diào)整,會計分錄應該如何處理?



你好,借主營業(yè)務成本貸庫存商品嗎?
2024 04/02 17:07

84784997 

2024 04/02 17:11
是的,當時這筆分錄多寫了3000元,在12月份該如何修改

郭老師 

2024 04/02 17:12
借庫存商品,借主營業(yè)務成本-3000

84784997 

2024 04/02 17:14
做相反分錄就行了?年初的在12月份調(diào)整可以吧?

郭老師 

2024 04/02 17:14
你好對的
是這么做的

84784997 

2024 04/02 17:16
剛才報第一季度的報表,發(fā)現(xiàn)年初余額對不上,貨幣資金和預付賬款同時少了2500,我該如何去查賬

郭老師 

2024 04/02 17:17
哦,今年的年初不等于去年的年末嗎?

郭老師 

2024 04/02 17:17
你看下你賬上做的。

84784997 

2024 04/02 17:18
對啊,但是對不上了,主要之前查賬,查出來剛才那個問題,后來改了一下又給改回去了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對不上

84784997 

2024 04/02 17:18
賬上剛好有一筆2500,但是分錄做的是對的

84784997 

2024 04/02 17:19
我現(xiàn)在要是把23年第四季度報表改一下,那我現(xiàn)在報24年第一季度的報表,是不是對應的就改了

郭老師 

2024 04/02 17:20
你好,你看下你賬上怎么做的?你賬上的金額是多少?他應該是根據(jù)你賬上的數(shù)據(jù)來申報吧。
