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問題已解決

老師:上年計提的職工福利費,未使用完, 上年末的應付職工薪酬-福利費,有余額,本年可以在的得稅匯算前使用完嗎?還是需要沖銷掉?

84785044| 提問時間:2024 04/02 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的紅沖 以后你發(fā)生了多少做多少,不要多計提
2024 04/02 18:44
84785044
2024 04/02 18:45
老師:企業(yè)是一般納稅人的小微企業(yè),沖銷是做:借:應付職工薪酬-福利費 貸:以前年度損益 嗎?
郭老師
2024 04/02 18:46
企業(yè)會計準則,做賬的可以。
84785044
2024 04/02 18:47
我們執(zhí)行的小企業(yè)準則,
郭老師
2024 04/02 18:48
借應付職工薪酬福利費 貸利潤分配未分配利潤。
84785044
2024 04/02 18:49
老師:執(zhí)行小企業(yè)準則,調整以前年度的一費用,都直接調整利潤分配未分配利潤嗎?
郭老師
2024 04/02 18:52
是的對的是的對的是的對的。
84785044
2024 04/02 18:53
謝謝老師
郭老師
2024 04/02 18:53
不用客氣,工作愉快。
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