當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師!我手工填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款取數(shù)!我是把應(yīng)收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)加上預(yù)收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)想加填了!預(yù)收賬款的取數(shù)是,預(yù)收賬款的貸方發(fā)生額加應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額相加填列是嗎!謝謝



同學(xué)你好,你們有預(yù)收賬款科目的話,為什么還要填到應(yīng)收賬款去。
如果沒有預(yù)收賬款科目,應(yīng)該是填應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。
2024 04/02 22:32

84785037 

2024 04/02 22:33
有一個(gè)預(yù)收賬款科目!先收了錢!還一直沒給對(duì)方開票

84785037 

2024 04/02 22:34
就是這兩個(gè)科目匯合成一個(gè)?我們這個(gè)個(gè)體目前就做手工賬!所以就設(shè)了兩個(gè)科目

木木老師 

2024 04/02 22:35
那就用兩個(gè)科目,沒有必要合并。

84785037 

2024 04/02 22:36
那我上面的取數(shù)邏輯沒錯(cuò)吧

84785037 

2024 04/02 22:37
現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表不平!我在想是不是就是這個(gè)應(yīng)收和預(yù)收不對(duì)

木木老師 

2024 04/02 22:41
預(yù)收賬款是負(fù)債,同學(xué)是不是當(dāng)成資產(chǎn)了。

84785037 

2024 04/02 22:45
沒有!我知道是負(fù)債!就是我新接手一個(gè)個(gè)體的賬!他以前的資產(chǎn)負(fù)債表就不平!而且沒有應(yīng)收賬款!和預(yù)收賬款科目!我自己這個(gè)季度做好當(dāng)季的憑證!填列數(shù)據(jù)的時(shí)候!也不平!就想問一下!我資產(chǎn)負(fù)債表填列的期末數(shù)不就是我今年第一季度的數(shù)據(jù)嗎?和年初數(shù)有沒有關(guān)系!

木木老師 

2024 04/02 22:48
有關(guān)系啊,是在期初數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行增減變動(dòng),才有的期末數(shù)。

84785037 

2024 04/02 22:49
那我上面填列預(yù)收賬款的金額邏輯有沒有問題?

木木老師 

2024 04/02 23:02
同學(xué)的邏輯沒問題
