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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司員工派遣到別人公司辦公,收到別人公司轉(zhuǎn)來的工資,再由我們支付給員工,請(qǐng)問收到對(duì)方工資分錄怎么做?我們?cè)侔l(fā)放給員工分錄又怎么做?



您好
收到款項(xiàng)的時(shí)候
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
支付給員工的時(shí)候
借;應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2024 04/03 11:09

84785011 

2024 04/03 11:10
應(yīng)收賬款怎么平呢?

bamboo老師 

2024 04/03 11:11
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
計(jì)提工資
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬

84785011 

2024 04/03 11:13
可以做成其他應(yīng)付款嗎?就是代員工收工資而已,不做收入行嗎?

bamboo老師 

2024 04/03 11:17
代付工資不會(huì)開具發(fā)票給對(duì)方嗎

84785011 

2024 04/03 11:18
沒有開發(fā)票呢

bamboo老師 

2024 04/03 11:19
后期也不需要開具發(fā)票嗎
員工派遣到別人公司辦公 收取的工資就是單位的收入 支付給員工的工資就是單位的成本 公司賺取差價(jià)

84785011 

2024 04/03 11:25
沒有差價(jià),是半年期臨時(shí)派遣,發(fā)票可能后面會(huì)開發(fā)票,但是也要做收入和成本一樣是吧

bamboo老師 

2024 04/03 11:28
沒有差價(jià) 那就是收入跟成本一樣哈
