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問題已解決

老師,我公司員工派遣到別人公司辦公,收到別人公司轉(zhuǎn)來的工資,再由我們支付給員工,請(qǐng)問收到對(duì)方工資分錄怎么做?我們?cè)侔l(fā)放給員工分錄又怎么做?

84785011| 提問時(shí)間:2024 04/03 11:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到款項(xiàng)的時(shí)候 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付給員工的時(shí)候 借;應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2024 04/03 11:09
84785011
2024 04/03 11:10
應(yīng)收賬款怎么平呢?
bamboo老師
2024 04/03 11:11
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 計(jì)提工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785011
2024 04/03 11:13
可以做成其他應(yīng)付款嗎?就是代員工收工資而已,不做收入行嗎?
bamboo老師
2024 04/03 11:17
代付工資不會(huì)開具發(fā)票給對(duì)方嗎
84785011
2024 04/03 11:18
沒有開發(fā)票呢
bamboo老師
2024 04/03 11:19
后期也不需要開具發(fā)票嗎 員工派遣到別人公司辦公 收取的工資就是單位的收入 支付給員工的工資就是單位的成本 公司賺取差價(jià)
84785011
2024 04/03 11:25
沒有差價(jià),是半年期臨時(shí)派遣,發(fā)票可能后面會(huì)開發(fā)票,但是也要做收入和成本一樣是吧
bamboo老師
2024 04/03 11:28
沒有差價(jià) 那就是收入跟成本一樣哈
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