問題已解決
我們是一家招標代理機構(gòu),現(xiàn)在為中標單位支付了一筆評審費。中標單位要求我們開一張票給他,然后把評審費歸還給我們。帳怎么做



你們正常做主營業(yè)務(wù)收入就是了哈
2024 04/03 11:39

84785026 

2024 04/03 11:40
代付的時候借其他應(yīng)收款,貸現(xiàn)金。后續(xù)怎么辦呢

84785026 

2024 04/03 11:40
代付的時候從財務(wù)借的備用機

家權(quán)老師 

2024 04/03 11:41
關(guān)鍵是你們開票還是評審機構(gòu)直接開給對方?

84785026 

2024 04/03 11:42
我們開票啊

家權(quán)老師 

2024 04/03 11:43
那么你們是收到評審機構(gòu)發(fā)票沖其他應(yīng)收款

84785026 

2024 04/03 11:44
評審機構(gòu)沒有票

家權(quán)老師 

2024 04/03 11:48
那么你們支付的費用沒法稅前扣除

84785026 

2024 04/03 11:49
其他應(yīng)收款只能在那掛著了

84785026 

2024 04/03 11:49
沒有辦法扣除

家權(quán)老師 

2024 04/03 11:52
根據(jù)對方的收據(jù),轉(zhuǎn)入費用,然后做納稅調(diào)增

84785026 

2024 04/03 11:52
其他應(yīng)收款只能一直在賬上掛著了

家權(quán)老師 

2024 04/03 11:53
按我說方式處理就是

84785026 

2024 04/03 11:53
沒有收據(jù)

家權(quán)老師 

2024 04/03 11:54
那么就沒法子了,現(xiàn)金付款總的有依據(jù)的哈
