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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,23年的費(fèi)用票沒到,但要先做賬,要怎么做分錄



借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
23年做
2024 04/03 15:15

84785037 

2024 04/03 15:16
需要二級(jí)明細(xì)寫暫估嗎,還是寫其他,

郭老師 

2024 04/03 15:17
你好,你具體的是什么服務(wù)?把管理費(fèi)用放到這個(gè)科目,然后其他應(yīng)付款你可以寫對(duì)方企業(yè)的名字或者是暫估。

84785037 

2024 04/03 15:19
好的,暫估了5萬,實(shí)際只有到票4萬,我在收到4萬票的的時(shí)候總的要做幾筆,郭老師幫忙寫下呀

郭老師 

2024 04/03 15:20
如果是虛增了1萬,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師 

2024 04/03 15:20
這里的金額填寫1萬。

郭老師 

2024 04/03 15:20
然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬的金額。

84785037 

2024 04/03 16:11
老師,您那邊做的沖虛增的一萬,做借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),如果我要沖減之前虛增的5萬,是紅沖之前的暫估,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)(第一筆),再做借其他應(yīng)付款暫估,貸利潤(rùn)分配未分配(第二筆),還是直接做第二筆就好

郭老師 

2024 04/03 16:12
哦,直接做差額就行,第二批。

84785037 

2024 04/03 18:03
老師,不管是5萬都沒到,還是只到了4萬,都只要做第二筆,借應(yīng)付賬款暫估,貸未分配利潤(rùn)是嗎,不用再紅沖之前的暫估對(duì)嗎

郭老師 

2024 04/03 18:03
以后我只做了差額,就是多做的那一部分。

郭老師 

2024 04/03 18:03
我只做了差額,就是多做的那一部分。

84785037 

2024 04/03 20:50
好的,虛增的沒到票的,就做第二個(gè)分錄借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn),不用紅沖之前暫估的那筆分錄,金額多少?zèng)]到就填多少

郭老師 

2024 04/03 20:52
你好,之前暫估做的是應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,這個(gè)就是紅沖之前的,只不過是跨年了。他用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
