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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,印花稅按季申報(bào),計(jì)稅依據(jù)是按1-3月的銷(xiāo)售額+購(gòu)進(jìn)額合計(jì)金額申報(bào)嗎?



你好是的,是這樣正確對(duì)的。
2024 04/03 15:11

84784947 

2024 04/03 15:22
是含稅金額還是不含稅的

玲老師 

2024 04/03 15:24
,不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。

84784947 

2024 04/03 15:28
這是什么原因?

玲老師 

2024 04/03 15:29
看一下咱填寫(xiě)的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?去看一下采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同。

84784947 

2024 04/03 15:29
數(shù)據(jù)對(duì)的

玲老師 

2024 04/03 15:32
數(shù)據(jù)要對(duì),那你就看能不能申報(bào)。

玲老師 

2024 04/03 15:32
購(gòu)銷(xiāo)合同是采購(gòu)合同加銷(xiāo)售合同的金額。

84784947 

2024 04/03 15:33
我按增值稅申報(bào)表,附表一和附表二加一起填的

玲老師 

2024 04/03 15:34
按照買(mǎi)賣(mài)合同這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
