問題已解決
上個月銀行已收款,發(fā)票也已開具,會計分錄為:借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開了一張負(fù)數(shù),然后又開了一張藍(lán)字發(fā)票,金額都是一樣的,那么次月會計分錄如何做?



借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2024 04/03 17:03

84785013 

2024 04/03 17:04
上個月沒經(jīng)過應(yīng)收賬款科目,這個月要經(jīng)過這個科目過度一下嗎?

郭老師 

2024 04/03 17:07
對的,是的,需要的,因為這個錢沒有退回來不是嗎?

84785013 

2024 04/03 17:07
是的,明白了,謝謝!

郭老師 

2024 04/03 17:08
不用客氣,工作愉快。
