問題已解決
老師,麻煩問下我入庫了一批材料,沒有收到發(fā)票呢,怎么記賬呢?



您好,月末根據(jù)實際收到的材料做暫估入庫,如實做賬務(wù)處理,下月等發(fā)票到了紅沖,按照發(fā)票做賬
2024 04/04 06:13

84785014 

2024 04/04 06:25
具體分錄怎么做呢?是做收庫存商品嗎?

孔娜老師 

2024 04/04 07:50
對,按照送貨單正常做分錄

孔娜老師 

2024 04/04 07:51
借庫存商品,貸應付賬款暫估
