問題已解決
老師這個都是往來掛賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時貸管理費用對不對,我寫的這幾筆分錄有問題嗎



你好,這個管理費用結(jié)轉(zhuǎn)成本不對
2024 04/04 20:10

84784995 

2024 04/04 22:44
那應(yīng)該用哪個

84784995 

2024 04/04 22:45
前面的分錄對著了吧

小小霞老師 

2024 04/05 07:52
是的呢,前面的分錄是對的

84784995 

2024 04/05 08:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該貸什么

84784995 

2024 04/05 09:03
結(jié)轉(zhuǎn)成本借其他業(yè)成本貸什么

小小霞老師 

2024 04/05 10:15
稍等我這邊給你寫下?

84784995 

2024 04/05 15:45
好的,等你回復(fù)

小小霞老師 

2024 04/05 16:29
租入固定資產(chǎn):
借:其他業(yè)務(wù)成本/長期待攤費用等科目
貸:銀行存款等科目
出租出去:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
