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之前會計做的賬,,應(yīng)交稅費那不想掛余額了,進銷項如何結(jié)平,怎么做分錄

84784971| 提問時間:2024 04/06 12:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 按照余額,結(jié)轉(zhuǎn)都以前年度損益調(diào)整科目
2024 04/06 12:05
84784971
2024 04/06 12:06
分錄怎么做呢
冉老師
2024 04/06 12:07
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
冉老師
2024 04/06 12:07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整
84784971
2024 04/06 12:07
以前年度損益調(diào)整,會對報表產(chǎn)生影響嗎
84784971
2024 04/06 12:08
那進項稅額和銷項稅額又怎樣把余額清0呢
冉老師
2024 04/06 12:08
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
84784971
2024 04/06 12:12
怎么做分錄,什么意思
冉老師
2024 04/06 12:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 按照這個調(diào)整分錄
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