問題已解決
之前會計做的賬,,應(yīng)交稅費那不想掛余額了,進銷項如何結(jié)平,怎么做分錄



你好,同學(xué)
按照余額,結(jié)轉(zhuǎn)都以前年度損益調(diào)整科目
2024 04/06 12:05

84784971 

2024 04/06 12:06
分錄怎么做呢

冉老師 

2024 04/06 12:07
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

冉老師 

2024 04/06 12:07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸以前年度損益調(diào)整

84784971 

2024 04/06 12:07
以前年度損益調(diào)整,會對報表產(chǎn)生影響嗎

84784971 

2024 04/06 12:08
那進項稅額和銷項稅額又怎樣把余額清0呢

冉老師 

2024 04/06 12:08
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目

84784971 

2024 04/06 12:12
怎么做分錄,什么意思

冉老師 

2024 04/06 12:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅
按照這個調(diào)整分錄
