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老師企業(yè)上月沒有開票但是有一個未達(dá)起征點的稅款計入了營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要在申報增值稅的時候?qū)戇M去嗎?寫到哪里呢?

84784956| 提問時間:2024 04/06 20:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,未達(dá)起征點的稅款計入了營業(yè)外收入,這個不用再交增值稅了,這個本來就是增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的
2024 04/06 20:59
84784956
2024 04/06 21:02
老師我是問需要填列在本季度的增值稅申報表里面嗎
廖君老師
2024 04/06 21:04
您好,不用的,這個??未達(dá)起征點的稅款? 是增值稅吧
84784956
2024 04/06 21:05
是的老師
廖君老師
2024 04/06 21:06
哦哦,不用??在本季度的增值稅申報表?
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