問題已解決
老師幫忙看下 稅額為什么提示要據(jù)實(shí)填寫,我填的就是實(shí)際數(shù)呀



您好!都是9%計(jì)算抵扣的?你填寫398.18試下呢?
2024 04/07 10:45

84785031 

2024 04/07 11:59
好的老師,還有個(gè)問題,印花稅申報(bào)的時(shí)候 填下的金額是 未稅的進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)對嗎?

丁小丁老師 

2024 04/07 12:00
您好!這個(gè)要看你們合同怎么簽訂的,如果沒有單獨(dú)寫明增值稅,那就是含稅金額交印花稅

84785031 

2024 04/07 12:02
合同上都沒有注明增值稅,那也就是含稅的進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)為計(jì)稅依據(jù),交印花稅,對不

丁小丁老師 

2024 04/07 13:24
您好!是的,就是含稅金額,不含稅金額+進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

84785031 

2024 04/07 13:54
你這一句我又模糊了,前面含稅金額,后面咋又不含稅金額+進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)呢

丁小丁老師 

2024 04/07 13:56
您好!含稅金額就是不含稅金額+稅額,
比如合同簽訂的總金額100萬,沒有寫明增值稅,那么就是按照含稅的100萬來計(jì)算印花稅
