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請問老師,往年的累計折舊多計提了要怎么處理



你好,同學(xué)
本期可以直接沖回的
2024 04/07 10:45

冉老師 

2024 04/07 10:50
用以前年度損益調(diào)整科目

冉老師 

2024 04/07 10:51
借累計折舊
貸以前年度損益調(diào)整

冉老師 

2024 04/07 10:54
是的,多計提的放在借方的

冉老師 

2024 04/07 10:56
不需要沖回的,這個就是調(diào)整前期多計提的

冉老師 

2024 04/07 10:59
期末折舊的,=等于期初,加上本期,結(jié)果應(yīng)該是正數(shù)余額

冉老師 

2024 04/07 11:02
本期是負數(shù),是正常的,余額是正數(shù)

冉老師 

2024 04/07 11:12
不會的,是正常 的,調(diào)整的

84784980 

2024 04/07 10:49
本期沖回后當(dāng)年折舊額變成負數(shù),又怎么辦

84784980 

2024 04/07 10:51
請問要怎么做分錄

84784980 

2024 04/07 10:54
是把往年多提的折舊額全部放在借方嗎

84784980 

2024 04/07 10:55
這樣做以后還需要沖回嗎

84784980 

2024 04/07 10:59
這樣調(diào)整以后,本年折舊的期末余額變成借方

84784980 

2024 04/07 11:01
借方有往年多提的55萬,貸方有本年正常計提45萬

84784980 

2024 04/07 11:01
本期折舊變成負數(shù)了

84784980 

2024 04/07 11:09
請問老師,這種情況到匯算清繳時,會引起異常嗎?
