問題已解決
老師,我上月抵扣的發(fā)票這個月紅沖了,我這個月需要怎么做?



你好,需要做分錄
借:庫存商品 負(fù)數(shù)等
貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024 04/07 14:34

84784963 

2024 04/07 14:47
這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是上個月抵扣的進(jìn)項稅嗎

高輝老師 

2024 04/07 14:50
你好,是的,就是負(fù)數(shù)發(fā)票的紅字稅額

84784963 

2024 04/07 15:19
好的,那我這個月正確的票開進(jìn)來我正常抵扣就可以了對嗎?

高輝老師 

2024 04/07 15:21
是的,正常抵扣做分錄就可以

84784963 

2024 04/07 16:21
好的謝謝老師

高輝老師 

2024 04/07 16:26
不客氣,祝工作順利

84784963 

2024 04/07 17:05
那我報稅的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還需要填嗎?

高輝老師 

2024 04/07 17:12
你好,需要在申報表填寫轉(zhuǎn)出的
