問題已解決
公司接到稅務局電話,要求我們調(diào)出2022年的進項稅800元,原因是這家企業(yè)失聯(lián),目前這個分錄怎么做



你好,稅務是不讓抵扣讓補稅的吧
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2024 04/07 16:38

高輝老師 

2024 04/07 16:41
借 應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-未交增值稅
分錄寫反了,對應的費用也需要沖回

84785039 

2024 04/07 16:49
老師我說的不是進項稅額,是產(chǎn)生的那部分稅金及附加怎么處理

高輝老師 

2024 04/07 16:53
稅務只是讓改正,還是出的有處罰通知書收滯納金的情況

84785039 

2024 04/07 17:14
稅務局要求把2022年我公司收到這一筆發(fā)票的進項稅轉(zhuǎn)出,這個月我們跳出要交了增值稅和附加稅

高輝老師 

2024 04/07 17:18
交的附加稅計入
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應交稅費
實際繳納
借:應交稅費
貸:銀行存款
