問題已解決
前幾月收到款末開票做的分錄借銀行存款 貸應收賬款 這個月客戶要補開票 分錄怎么做



借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
銷項稅
2024 04/07 17:11

84785036 

2024 04/07 17:16
跨年度也是這么做嗎

家權老師 

2024 04/07 17:17
你現(xiàn)在開票視同這個月申報增值

84785036 

2024 04/07 17:19
初始賬套初始金額在應收賬款內 因此收到貨款時與應收賬款平了 現(xiàn)補開票按這個分錄應收賬款不又顯示有金額了嗎

84785036 

2024 04/07 17:21
正常確定應收時已結轉成本了

家權老師 

2024 04/07 17:22
意思時當時你們就做了未開票收入?

84785036 

2024 04/07 17:22
明白要申報 沒明白借方應該寫什么

84785036 

2024 04/07 17:23
沒有 直接確認的收入

家權老師 

2024 04/07 17:26
你去年確認了收入,今年只是補開票,
補開發(fā)票
借:主營業(yè)務收入?-未開票
貸:主營業(yè)務收入?-開票
或者在摘要里邊寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入

84785036 

2024 04/07 17:27
然后借啥 貸應交稅費

84785036 

2024 04/07 17:30
借主營業(yè)務收入-末開票 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

家權老師 

2024 04/07 17:31
小規(guī)模申報增值稅時只有去大廳申報,按扣除補開后的銷售收入申報
一般納稅人直接在附表1的未開具發(fā)票列填負數

84785036 

2024 04/07 17:33
一般納稅人 只想知道分錄怎么寫

家權老師 

2024 04/07 17:34
還是我那樣做分錄。因為不需要補交增值稅,只是收入的抵減。

84785036 

2024 04/07 17:37
好噠 謝謝

家權老師 

2024 04/07 17:37
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
