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問題已解決

老師,我們個稅手續(xù)費(fèi)退回,分錄是做營業(yè)外收入,在申報增值稅稅的時候,是填在未開票收入,那申報企業(yè)所得稅的時候,這個個稅手續(xù)費(fèi)用要算在營業(yè)收入里嗎,如果算,那不是和利潤表不致。

84784947| 提問時間:2024 04/07 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你別做營業(yè)外收入,你做其他業(yè)務(wù)收入,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不就一樣了
2024 04/07 19:59
84784947
2024 04/07 20:04
個稅手續(xù)費(fèi),按正常的做法不就是做營業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 04/07 20:05
你好,對的是的。這個是準(zhǔn)則的規(guī)定。
84784947
2024 04/07 20:08
那企業(yè)所得稅申報的時候,要不要把個稅收入算營業(yè)收入
郭老師
2024 04/07 20:09
好,建議你放到其他業(yè)務(wù)收入里面去,那實(shí)際和理論上還是有點(diǎn)差別。
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