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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問支付勞務(wù)分包費(fèi),計(jì)入那個科目 勞務(wù)費(fèi)



您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2024 04/07 20:01

84784989 

2024 04/07 20:01
需要對方開票嗎

劉艷紅老師 

2024 04/07 20:05
要的,要開發(fā)票的,這樣才能抵扣

84784989 

2024 04/07 21:01
我這邊收沒收到發(fā)票都是 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎

劉艷紅老師 

2024 04/07 21:02
可以先這樣做,匯算清繳調(diào)增就可以了

84784989 

2024 04/07 21:47
收到發(fā)票應(yīng)該如何做

劉艷紅老師 

2024 04/07 21:58
收到發(fā)票先把暫估的沖掉,再做正數(shù)分錄

84784989 

2024 04/07 21:59
噢噢 好的
借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 是沒有收到發(fā)票的分錄嗎
收到發(fā)票應(yīng)該 如何沖呀

劉艷紅老師 

2024 04/07 22:31
把這個分錄做負(fù)數(shù)就可以

84784989 

2024 04/07 23:17
收到票,我借銀行存款 貸管理費(fèi)用是這樣嗎
還需要做別的嘛 老師

劉艷紅老師 

2024 04/08 10:25
收到票先把借 管理費(fèi)用 -借銀行存款+,再做借 管理費(fèi)用 貸銀行存款

84784989 

2024 04/08 10:33
我直接收到票 是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎

劉艷紅老師 

2024 04/08 10:36
是的,是的,就是這樣做的

84784989 

2024 04/08 11:12
好的 沒有收到發(fā)票也是這樣做是波 收到發(fā)票再紅沖 然后再做這筆分錄嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/08 11:13
是的, 是的, 就是這樣的
