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問題已解決

2023年暫估了10w的費(fèi)用,匯算清繳前也未取得發(fā)票。根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄調(diào)整

84784975| 提問時(shí)間:2024 04/08 10:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
2024 04/08 10:52
84784975
2024 04/08 10:56
之前暫估的費(fèi)用,不用紅沖嗎
小菲老師
2024 04/08 10:56
同學(xué),你好 這個(gè)就是做反分錄來沖
84784975
2024 04/08 10:59
那我先紅沖嗎?那我就沒有你之前那個(gè)分錄中的應(yīng)付賬款了
小菲老師
2024 04/08 11:00
同學(xué),你好 你暫估的分錄發(fā)一下
84784975
2024 04/08 11:01
借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
小菲老師
2024 04/08 11:13
同學(xué),你好 那你現(xiàn)在做的分錄就是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
84784975
2024 04/08 11:43
那我的管理費(fèi)用-暫估一直有記錄,不要緊嗎
小菲老師
2024 04/08 12:10
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)了,管理費(fèi)用沒有余額
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