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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年暫估了10w的費(fèi)用,匯算清繳前也未取得發(fā)票。根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄調(diào)整



同學(xué),你好
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 04/08 10:52

84784975 

2024 04/08 10:56
之前暫估的費(fèi)用,不用紅沖嗎

小菲老師 

2024 04/08 10:56
同學(xué),你好
這個(gè)就是做反分錄來沖

84784975 

2024 04/08 10:59
那我先紅沖嗎?那我就沒有你之前那個(gè)分錄中的應(yīng)付賬款了

小菲老師 

2024 04/08 11:00
同學(xué),你好
你暫估的分錄發(fā)一下

84784975 

2024 04/08 11:01
借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估

小菲老師 

2024 04/08 11:13
同學(xué),你好
那你現(xiàn)在做的分錄就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配利潤

84784975 

2024 04/08 11:43
那我的管理費(fèi)用-暫估一直有記錄,不要緊嗎

小菲老師 

2024 04/08 12:10
同學(xué),你好
你損益結(jié)轉(zhuǎn)了,管理費(fèi)用沒有余額
