問題已解決
老師,去年的賬,暫估分錄做錯了,怎么調呢,發(fā)票還沒有回來。



你好,當時怎么做的?借庫存商品貸應付賬款暫估嗎?
2024 04/08 12:41

郭老師 

2024 04/08 12:41
姐賺到了主營業(yè)務成本嗎?

郭老師 

2024 04/08 12:41
結轉到了主營業(yè)務成本嗎?

84784953 

2024 04/08 12:46
什么合同履約成本,轉到主營業(yè)務成本了

84784953 

2024 04/08 12:46
我還沒有細看,新公司我也是剛去的

郭老師 

2024 04/08 12:49
借應付賬款,貸合同履約成本,借合同履約成本貸以前年度損益調整。這個是紅沖的。

84784953 

2024 04/08 12:52
之前沒有應付賬款,這個科目

84784953 

2024 04/08 12:52
借,就是合同履約成本,貸,什么主營業(yè)務成本,就是這兩個科目

郭老師 

2024 04/08 12:53
確定一下貸方是什么的,如果是銀行存款,用應付賬款來做。現(xiàn)在錢沒有退回來不是。

84784953 

2024 04/08 12:54
直接用主營業(yè)務成本,裝飾公司,不用合同履約成本,可以嗎

郭老師 

2024 04/08 12:54
可以的,可以不用的。

84784953 

2024 04/08 12:55
我在看看去年的賬,謝謝老師

84784953 

2024 04/08 12:55
老師,正常的暫估,怎么做分錄呢

郭老師 

2024 04/08 12:57
借合同履約成本
貸應付賬款暫估。
